貫徹審計精神 強化問題整改 ——中成集團召開局審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作布置會
作者:
來源:
綜合辦公室 劉建剛
發(fā)布時間:
2018-12-17
為進一步學(xué)習(xí)貫徹局審計工作精神,強化問題整改落實,12月7日,中成集團在局辦公大樓811會議室組織召開局審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作布置會。集團在家班子成員、各部門和項目公司負責人等共30余人參加了會議,副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)劉福國主持會議。

會上,財務(wù)部經(jīng)理杜文英傳達了局審計組在審計中發(fā)現(xiàn)的問題和整改要求。財務(wù)部人員領(lǐng)頭學(xué)習(xí)了《中成集團稅務(wù)管理制度》、《PPP項目財務(wù)管理和會計核算》、《項目現(xiàn)金使用管理辦法》和《成本費用發(fā)票(票據(jù))和支付管理規(guī)定》等相關(guān)制度文件。

劉福國強調(diào),要高度重視、舉一反三,各會計核算主體要堅持“誰分管誰是第一責任人”的原則,不僅要將局審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作落實、落地、落細,而且還要主動對本部門(機構(gòu))財務(wù)工作進行全面自查自糾,努力使財務(wù)工作為集團提質(zhì)增效作出貢獻。針對集團各會計核算主體存在的具體問題,他提出了五點要求:一是會計、出納必須分設(shè);二是大額現(xiàn)金支付必須嚴格按集團現(xiàn)金管理制度執(zhí)行;三是強化資金收支管理,不得體外循環(huán),一切支出必須嚴格按“先批后支”的程序執(zhí)行,要加強跟業(yè)主的對賬工作,財務(wù)收支務(wù)必要做到三流一致;四是要加強預(yù)算管理;五是集團財務(wù)部門要與審計部門聯(lián)合對各會計核算主體開展全覆蓋的大檢查,確保不留死角,抽查覆蓋面要達到60%以上。

黨委副書記、紀委書記麻險峰作了講話,提出了四點要求:一是強調(diào)此次會議的必要性和重要性,各會計核算主體要高度重視局審計發(fā)現(xiàn)問題,認真按照會議精神開展整改落實;二是各財務(wù)人員要認真履職,嚴格執(zhí)行集團財務(wù)管理相關(guān)制度;三是各部門(機構(gòu))之間要加強聯(lián)系,切實做到信息共享和彼此監(jiān)督;四是監(jiān)察、審計部門要加強對項目的監(jiān)察審計,開展經(jīng)常性巡查巡檢,著力查找財務(wù)管理不規(guī)范的地方或違規(guī)違紀行為,切實把問題和矛盾解決在基層、解決在萌芽狀態(tài)。
